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令和6年度決算の概要

更新日:2026年3月18日

令和6年度決算の概要を報告します。

一般会計

令和6年度の一般会計の決算は、前年度と比べて歳入・歳出ともに増加しました。これは、国の定額減税に伴う調整給付金に係る事業をはじめ、市民生活や地域経済に直結する物価高騰対策を重点的に実施したほか、老朽化した市有施設の更新事業の増などによるものです。
令和6年度においても、安心・安全、健康、福祉、環境、教育など市民生活に必要な事業を実施するとともに、国補助金等を有効に活用しながら、健全な財政運営を行いました。
今後も、社会経済情勢の変化に対応しつつ、引き続き予算の適正かつ効率的な執行に努め、自主財源の確保などを推進し、市民の皆様の要望にお応えするため、安定した財政基盤の構築に努めます。

一般会計(歳入)

 

令和6年度

令和5年度

前年度増減率

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

市税 30,449,356 35.0 30,989,683 38.7 △1.7
地方譲与税 664,887 0.8 663,669 0.8 0.2
利子割交付金 12,926 0.0 9,629 0.0 34.2
配当割交付金 245,751

0.3

175,635 0.2 39.9
株式等譲渡所得割交付金 352,682 0.4 204,103 0.3 72.8
法人事業税交付金 480,180 0.6 426,105 0.5 12.7
地方消費税交付金 4,979,197 5.7 4,745,207 5.9 4.9
ゴルフ場利用税交付金 66,439 0.1 66,179 0.1 0.4

環境性能割交付金

145,074 0.2 128,322 0.2 13.1
地方特例交付金 1,065,465 1.2 211,902 0.3 402.8
地方交付税 7,557,902 8.7 6,808,366

8.5

11.0
交通安全対策特別交付金 20,785 0.0 21,479 0.0 △3.2
分担金及び負担金 380,621 0.4 329,503 0.4 15.5
使用料及び手数料 728,758 0.8 736,764 0.9 △1.1
国庫支出金 15,804,525 18.2 16,042,818 20.0 △1.5
県支出金 5,695,321 6.5 5,359,265 6.7 6.3
財産収入 113,484 0.1 116,937 0.1 △3.0
寄附金 78,910 0.1 65,460 0.1 20.5
繰入金 1,616,081 1.9 41,670 0.1 3,778.2
繰越金 5,381,503 6.2 5,794,132 7.2 △7.1
諸収入 3,976,463

4.6

3,864,596 4.8 2.9
市債 7,235,660 8.3 3,245,300 4.1 123.0
合計 87,051,969 100.0 80,046,724 100.0 8.8

令和6年度歳入構成比のグラフ
令和6年度歳入構成比

一般会計(歳出)

 

令和6年度

令和5年度

前年度増減率

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

議会費 446,247 0.5

431,255

0.6

3.5

総務費 10,258,722

12.6

7,439,851

10.0

37.9

民生費 35,907,744 44.0

33,902,976

45.4

5.9

衛生費 6,023,930 7.4

6,306,315

8.4

△4.5

労働費 395,811

0.5

393,581

0.5

0.6

農林水産業費 1,117,817 1.4

1,145,439

1.5

△2.4

商工費 2,732,113 3.4

2,956,136

4.0

△7.6

土木費 8,336,418 10.2

7,402,706

9.9

12.6

消防費 3,500,121 4.3

2,596,648

3.5

34.8

教育費 8,530,796 10.5

7,799,956

10.4

9.4

公債費

4,295,376

5.3

4,290,358

5.7

0.1

予備費 0 0 0 0.0

合計 81,545,095 100.0

74,665,221

100.0

9.2

令和6年度歳出構成比のグラフ
令和6年度歳出構成比

特別会計

会計名称  

令和6年度決算額
(千円)

令和5年度決算額
(千円)

前年度
増減率

国民健康保険特別会計 歳入 18,474,139

19,007,295

△2.8

歳出 18,474,139

19,007,295

△2.8

駐車場事業特別会計

歳入

18,387

15,324

20.0

歳出

18,387

15,324

20.0

熊谷都市計画事業
土地区画整理事業特別会計

歳入

1,533,936

1,717,941

△10.7

歳出

1,250,040

1,366,664

△8.5

後期高齢者医療特別会計

歳入

3,123,692

2,826,241

10.5

歳出

3,089,544

2,799,645

10.4

令和6年度の主なお金の使いみち

民生費

  • 障害者自立支援給付事業(44億9,042万円)
  • 生活保護事業(41億9,868万円)

教育費

  • 小学校・中学校校舎大規模改造事業(繰越明許分含む)(14億4,933万円)
  • 小学校・中学校トイレ整備事業(繰越明許分含む)(7億1,408万円)

総務費

  • (仮称)第2中央生涯活動センター整備事業(1億3,425万円)
  • スマートシティ推進事業(1憶1,753万円)

土木費

  • 道路維持経費(繰越明許分含む)(9億9,076万円)
  • 池上地区「道の駅」整備事業(4億7,379万円)

衛生費

  • 予防接種事業(12憶2,101万円)
  • 健康増進事業(3億581万円)

商工費

  • 中小企業融資あっせん事業(6億9,637万円)
  • クマPAY普及促進事業(繰越明許分)6億9,362万円

消防費

  • 消防本部庁舎大規模修繕事業(4億8,727万円)
  • 高機能消防指令センター設備更新事業(2億3,099万円)

農林水産業費

  • 多面的機能支援事業(1億9,114万円)
  • かんがい排水補助事業(6,451万円)

主な歳入・歳出の推移および市債残高の推移、地方消費税率引上げ分の使いみち、都市計画税の充当状況はこちらをご覧ください

令和6年度決算の財政指標はこちらから

決算書、決算事項別明細書はこちらから

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財政課
電話:048-524-1124、048-524-1117(直通)

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