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令和3年度決算の概要

更新日:2022年11月4日

令和3年度決算の概要を報告します。

一般会計

令和3年度の一般会計の状況は、前年度と比較して歳入・歳出が大幅に減少しました。これは、全世帯を対象とした特別定額給付金をはじめとする令和2年度に実施した国庫補助事業の減少によるものです。令和3年度においても引き続き、給付金の給付やワクチン接種事業など多岐にわたる新型コロナウイルス感染症対策事業に取り組むとともに、市民の皆さんの安心・安全な日常生活の確保や利便性向上に努めました。
このような状況の中でも、国からの交付金等の有効活用を図り、必要な事業について確実に実施するなど、健全な財政運営を行っています。
今後も、新型コロナウイルス感染症対策や自然災害に対する備えを講じつつ、予算の適正かつ効率的な執行に努めるとともに、自主財源の確保や行政改革を一層推進し、市民の皆さんの要望にお応えできる盤石な財政基盤を確立していきます。

一般会計(歳入)

  令和3年度

令和2年度

前年度増減率

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

市税 30,052,796 38.0

30,111,352

32.1

△0.2

地方譲与税 705,626 0.9

646,767

0.7

9.1

利子割交付金 17,432 0.0

21,162

0.0

△17.6

配当割交付金 170,939

0.2

111,878

0.1

52.8

株式等譲渡所得割交付金 202,859 0.3

133,795

0.1

51.6

法人事業税交付金 462,419 0.6 266,152 0.3

73.7

地方消費税交付金 4,643,480 5.9

4,289,351

4.6

8.3

ゴルフ場利用税交付金 70,434 0.1

60,808

0.1

15.8

環境性能割交付金

93,481 0.1 90,666 0.1 3.1
地方特例交付金 575,447 0.7

238,010

0.3

141.8

地方交付税 6,148,722 7.8

5,064,986

5.4

21.4

交通安全対策特別交付金 29,384 0.0

31,170

0.0

△5.7

分担金及び負担金 337,127 0.4

306,346

0.3

10.0

使用料及び手数料 685,119 0.9

671,732

0.7

2.0

国庫支出金 18,102,579 22.9

33,826,675

36.0

△46.5

県支出金 4,960,857 6.3

5,002,509

5.3

△0.8

財産収入 255,085 0.3

136,006

0.2

87.6

寄附金 196,902 0.3

305,947

0.3

△35.6

繰入金 53,606 0.1

30,838

0.0

73.8

繰越金 5,735,542 7.3

5,364,384

5.7

6.9

諸収入 2,877,820 3.6

4,445,916

4.7

△35.3

市債 2,610,900 3.3

2,769,200

3.0

△5.7

合計 78,988,556 100.0

93,925,650

100.0

△15.9

令和3年度歳入構成比のグラフ
令和3年度歳入構成比

一般会計(歳出)

  令和3年度

令和2年度

前年度増減率

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

議会費 414,556 0.6

421,279

0.5

△1.6

総務費 7,878,925 10.9

26,209,747

29.7

△69.9

民生費 33,405,631 46.1

28,644,216

32.5

16.6

衛生費 6,635,342 9.2

5,238,805

5.9

26.7

労働費 394,519 0.5

391,308

0.5

0.8

農林水産業費 1,069,358 1.5

1,174,068

1.3

△8.9

商工費 2,228,016 3.1

4,887,606

5.5

△54.4

土木費 6,610,100 9.1

6,603,914

7.5

0.1

消防費 2,492,325 3.4

2,857,298

3.2

△12.8

教育費 7,079,302 9.8

7,478,280

8.5

△5.3

公債費

4,219,202

5.8

4,283,587

4.9

△1.5

予備費 0 0.0 0 0.0

合計 72,427,276 100.0

88,190,108

100.0

△17.9

令和3年度歳出構成比のグラフ
令和3年度歳出構成比

特別会計

会計名称  

令和3年度決算額
(千円)

令和2年度決算額
(千円)

前年度
増減率

国民健康保険特別会計 歳入 19,389,546

18,750,034

3.4

歳出 19,389,546

18,750,034

3.4

公共用地先行取得特別会計

歳入

5,006

5,034

△0.6

歳出

5,006

5,034

△0.6

駐車場事業特別会計

歳入

18,079

16,780

7.7

歳出

18,079

16,780

7.7

熊谷都市計画事業
土地区画整理事業特別会計

歳入

1,295,369

1,409,461

△8.1

歳出

1,074,760

1,272,098

△15.5

農業集落排水事業特別会計

歳入

401,379

384,120

4.5

歳出

401,379

384,120

4.5

後期高齢者医療特別会計

歳入

2,416,755

2,368,512

2.0

歳出

2,395,181

2,333,007

2.7

令和3年度の主なお金の使いみち

民生費

  • 生活保護事業(39億1,600万円)
  • 障害者自立支援給付事業(36億2,917万円)
  • 保育所管理運営経費(28億3,650万円)
  • 児童手当等支給事業(25億8,983万円)

このほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する事業、放課後児童対策事業などを執行しました。

民生費 放課後児童対策事業
放課後児童対策事業

総務費

  • マイナンバーカード等交付事業(繰越明許分含む)(8,546万円)
  • 衆議院議員総選挙および国民審査事業(8,037万円)
  • 「STOPコロナ」地域公共交通支援事業(4,460万円)

このほか、ワイルドナイツ連携事業、「スマートシティ」スマートタウン推進事業、市税等マルチペイメントネットワーク収納事業などを執行しました。

総務費 ワイルドナイツ連携事業
ワイルドナイツ連携事業

土木費

  • 道路整備事業(3億924万円)
  • 籠原駅南口線道路改良事業(3億3,031万円)
  • 東武熊谷線跡地道路改良事業(1億7,407万円)
  • 都市公園複合遊具更新事業(繰越明許分)(3,589万円)

このほか、「総合戦略」池上地区「道の駅」整備事業、市道90007号線道路改良事業などを執行しました。

土木費 都市公園複合遊具更新事業
都市公園複合遊具更新事業

教育費

  • 小中学校GIGAスクール構想事業(繰越明許分含む)(2億3,031万円)
  • 小学校・中学校校舎大規模改造事業(繰越明許分含む)(8億918万円)
  • 小学校・中学校トイレ整備事業(繰越明許分含む)(6億8,220万円)
  • 「STOPコロナ」学校感染症対策事業(繰越明許分)(4,335万円)

このほか、「STOPコロナ」小中学生検査キット配布事業、「総合戦略」学校給食費第三子以降無償化事業などを執行しました。

教育費 小学校・中学校校舎大規模改造事業
小学校・中学校校舎大規模改造事業

主な歳入・歳出の推移および市債残高の推移、地方消費税率引上げ分の使いみち、都市計画税の充当状況はこちらをご覧ください

令和3年度決算の財政指標はこちらから

決算書、決算事項別明細書はこちらから

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財政課
電話:048-524-1124、048-524-1117(直通)

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