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令和2年度決算の概要

更新日:2022年7月5日

令和2年度決算の概要を報告します。

一般会計

令和2年度の一般会計の状況は、前年度と比較して歳入・歳出ともに大幅に増加しました。これは、国庫補助事業である特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金の給付等を行ったことによるものです。また、国からの新型コロナウイルス感染症関連の交付金等を活用し、多岐にわたる新型コロナウイルス感染症対策事業に取り組むとともに、市民の皆さんの安心・安全な日常生活の確保や利便性向上に努めました。
このような状況下でも、市債残高を毎年減少させており、将来に負担を先送りしない、健全な財政運営を行っています。
今後も、新型コロナウイルス感染症対策や自然災害に対する備えを講じつつ、予算の適正かつ効率的な執行に努めるとともに、自主財源の確保や行政改革を一層推進し、市民の皆さんの要望にお応えできる盤石な財政基盤を確立していきます。

一般会計(歳入)

  令和2年度

令和元年度

前年度増減率

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

市税 30,111,352 32.1

31,116,750

44.7

△3.2

地方譲与税 646,767 0.7

644,836

0.9

0.3

利子割交付金 21,162 0.0

20,153

0.0

5.0

配当割交付金 111,878

0.1

131,301

0.2

△14.8

株式等譲渡所得割交付金 133,795 0.1

79,235

0.1

68.9

法人事業税交付金 266,152 0.3 皆増
地方消費税交付金 4,289,351 4.6

3,564,359

5.1

20.3

ゴルフ場利用税交付金 60,808 0.1

71,429

0.1

△14.9

環境性能割交付金

90,666 0.1 43,282 0.1 109.5
地方特例交付金 238,010 0.3

420,861

0.6

△43.4

地方交付税 5,064,986 5.4

5,253,301

7.6

△3.6

交通安全対策特別交付金 31,170 0.0

28,301

0.0

10.1

分担金及び負担金 306,346 0.3

552,547

0.8

△44.6

使用料及び手数料 671,732 0.7

807,792

1.2

△16.8

国庫支出金 33,826,675 36.0

10,292,188

14.8

228.7

県支出金 5,002,509 5.3

4,752,399

6.8

5.3

財産収入 136,006 0.2

124,942

0.2

8.9

寄附金 305,947 0.3

26,231

0.0

1,066.4

繰入金 30,838 0.0

845,362

1.2

△96.4

繰越金 5,364,384 5.7

4,749,196

6.8

13.0

諸収入 4,445,916 4.7

3,762,648

5.4

18.2

市債 2,769,200 3.0

2,149,600

3.2

28.8

自動車取得税交付金 145,177 0.2 皆減
合計 93,925,650 100.0

69,581,890

100.0

35.0

令和2年度歳入構成比のグラフ
令和2年度歳入構成比

一般会計(歳出)

  令和2年度

令和元年度

前年度増減率

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

決算額
(千円)

構成比
(パーセント)

議会費 421,279 0.5

430,628

0.7

△2.2

総務費 26,209,747 29.7

8,834,403

13.8

196.7

民生費 28,644,216 32.5

27,276,966

42.5

5.0

衛生費 5,238,805 5.9

4,716,756

7.3

11.1

労働費 391,308 0.5

387,975

0.6

0.9

農林水産業費 1,174,068 1.3

1,163,515

1.8

0.9

商工費 4,887,606 5.5

1,998,552

3.1

144.6

土木費 6,603,914 7.5

6,510,521

10.1

1.4

消防費 2,857,298 3.2

2,481,795

3.9

15.1

教育費 7,478,280 8.5

6,119,983

9.5

22.2

公債費

4,283,587

4.9

4,296,412

6.7

△0.3

予備費 0 0.0 0 0.0

-

合計 88,190,108 100.0

64,217,506

100.0

37.3

令和2年度歳出構成比のグラフ
令和2年度歳出構成比

特別会計

会計名称  

令和2年度決算額
(千円)

令和元年度決算額
(千円)

前年度
増減率

国民健康保険特別会計 歳入 18,750,034

19,319,659

△2.9

歳出 18,750,034

19,319,659

△2.9

公共用地先行取得特別会計

歳入

5,034

7,791

△35.4

歳出

5,034

7,791

△35.4

駐車場事業特別会計

歳入

16,780

15,873

5.7

歳出

16,780

15,873

5.7

熊谷都市計画事業
土地区画整理事業特別会計

歳入

1,409,461

1,796,449

△21.5

歳出

1,272,098

1,647,597

△22.8

農業集落排水事業特別会計

歳入

384,120

370,236

3.8

歳出

384,120

370,236

3.8

後期高齢者医療特別会計

歳入

2,368,512

2,270,061

4.3

歳出

2,333,007

2,236,122

4.3

令和2年度の主なお金の使いみち

民生費

  • 生活保護事業(40億7,815万円)
  • 障害者自立支援給付事業(34億5,356万円)
  • 保育所管理運営経費(28億1,699万円)
  • 児童手当等支給事業(26億5,223万円)

このほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する事業、「総合戦略」子育て世代包括支援センター運営事業などを執行しました。

民生費「総合戦略」子育て世代包括支援センター運営事業
「総合戦略」子育て世代包括支援センター運営事業

総務費

  • 「STOPコロナ」特別定額給付金給付事業(197億4,002万円)
  • 「STOPコロナ」地域公共交通支援事業(3,015万円)
  • マイナンバーカード等交付事業(9,849万円)

このほか、「総合戦略」スクマム!クマガヤ推進事業、「スマートシティ」バス隊列走行実証実験事業、秩父鉄道ICカード乗車券導入支援事業などを執行しました。

総務費「スマートシティ」バス隊列走行実証実験事業
「スマートシティ」バス隊列走行実証実験事業

土木費

  • 熊谷運動公園管理運営経費(3億8,642万円)
  • 道路整備事業(3億6,705万円)
  • 籠原駅南口線道路改良事業(1億8,368万円)
  • 東武熊谷線跡地道路改良事業(1億2,534万円)

このほか、「総合戦略」池上地区「道の駅」整備事業、市道90007号線道路改良事業、市役所通線道路改良事業などを執行しました。

土木費市役所通線道路改良事業
市役所通線道路改良事業

教育費

  • 小中学校GIGAスクール構想事業(8億1,198万円)
  • 小学校・中学校校舎大規模改造事業(8億4,569万円)
  • 小学校・中学校トイレ整備事業(7億3,615万円)
  • 「STOPコロナ」学校感染症対策事業(1億1,150万円)

このほか、「STOPコロナ」修学旅行キャンセル料支援事業、「総合戦略」英語教育推進事業、小中学校ICT環境整備事業などを執行しました。

教育費小中学校GIGAスクール構想事業
小中学校GIGAスクール構想事業

主な歳入・歳出の推移及び市債残高の推移、地方消費税率引上げ分の使いみちはこちらをご覧ください

令和2年度決算の財政指標はこちらから

決算書、決算事項別明細書はこちらから

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財政課
電話:048-524-1124、048-524-1117(直通)

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